ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
83/17 | | 0 Mb | Faktúra | príspevok na potraviny pre dosp. stravn. za 5/2017 | 140.36 € | s DPH | | | | Školská jedáleň pri MŠ | Šárky 463, 023 54 Turzovka | 37812441 | Mária Giertlová | riaditeľka | 12. jún. 2017 |
84/17 | | 0 Mb | Faktúra | príspevok zo SF na stravu dospelých osôb za 5/2017 | 127.60 € | s DPH | | | | Školská jedáleň pri MŠ | Šárky 463, 023 54 Turzovka | 37812441 | Mária Giertlová | riaditeľka | 12. jún. 2017 |
85/17 | | 0 Mb | Faktúra | režijné náklady na výrobu pokrmov za 5/2017 | 695.42 € | s DPH | | | | ŠEVT a.s | Šárky 463, 023 54 Turzovka | 37812441 | Mária Giertlová | riaditeľka | 12. jún. 2017 |
86/17 | | 0 Mb | Faktúra | kancelárske potreby MŠ | 62.72 € | s DPH | | | | CECH Company s.r.o. | Mierová 1742, 022 01 Čadca | 36378119 | Mária Giertlová | riaditeľka | 12. jún. 2017 |
87/17 | | 0 Mb | Faktúra | dodávka tepla pre UK a ohrev TUV za 05/2017 | 1758.43 € | s DPH | | | | Energetika Turzovka s.r.o. | Stred 409, 023 54 Turzovka | 31619436 | Mária Giertlová | riaditeľka | 12. jún. 2017 |
88/17 | | 0 Mb | Faktúra | servisné služby k IS Korwin za 05/2017 | 36.00 € | s DPH | | 1612LD003 | | DATALAN a.s. | Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | Mária Giertlová | riaditeľka | 12. jún. 2017 |
89/17 | | 0 Mb | Faktúra | telefónne poplatky za 05/2017 | 25.00 € | s DPH | | 0335836 | | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Mária Giertlová | riaditeľka | 12. jún. 2017 |
90/17 | | 0 Mb | Faktúra | cestovné poistenie na školský výlet | 24.43 € | s DPH | | | | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 00151700 | Mária Giertlová | riaditeľka | 12. jún. 2017 |
19/17 | | 0 Mb | Objednávka | vstupenky na kultúrne podujatia zo SF | 340.00 € | s DPH | | | | Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka | R. Jašíka 179, 023 54 Turzovka | 145254 | Mária Giertlová | riaditeľka | 07. jún. 2017 |
18/17 | | 0 Mb | Objednávka | strojové čistenie kobercov | | | | | | CLEANEX-CLEANEX s.r.o. | Raková 248, 023 51 Raková | 43891811 | Mária Giertlová | riaditeľka | 05. jún. 2017 |
82/17 | | 0 Mb | Faktúra | učebné pomôcky | 262.01 € | s DPH | | | 15/17 | NOMIland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | Mária Giertlová | riaditeľka | 31. máj. 2017 |
80/17 | | 0 Mb | Faktúra | telefónne poplatky za 05/2017 | 17.21 € | s DPH | | A3012990 | | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | Mária Giertlová | riaditeľka | 25. máj. 2017 |
81/17 | | 0 Mb | Faktúra | metodická príručka Školská jedáleň 05/2017 | 45.05 € | s DPH | | | | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava | 35908718 | Mária Giertlová | riaditeľka | 25. máj. 2017 |
78/17 | | 0 Mb | Faktúra | balíčky pre MDD 2017 | 218.59 € | s DPH | | | | ATC-JR s.r.o. | Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov | 35760532 | Mária Giertlová | riaditeľka | 22. máj. 2017 |
79/17 | | 0 Mb | Faktúra | spotrebná elektronika | 150.00 € | s DPH | | | 17/17 | Katarína Veličková - ELEKTRO KATKA | Stred 169, 023 54 Turzovka | 45393648 | Mária Giertlová | riaditeľka | 22. máj. 2017 |
76/17 | | 0 Mb | Faktúra | učebné pomôcky | 1530.00 € | s DPH | | | | APM Technik s.r.o. | Alžbetínska 1243, 900 42 Miloslavov | 50517872 | Mária Giertlová | riaditeľka | 17. máj. 2017 |
77/17 | | 0 Mb | Faktúra | čistiace a hygienické potreby | 379.53 € | s DPH | | | 16/17 | Mgr. Jana Michalisková - Novum Farby Laky a drogéria | Predmier 301, 023 54 Turzovka | 47997001 | Mária Giertlová | riaditeľka | 17. máj. 2017 |
74/17 | | 0 Mb | Faktúra | čistiace prostriedky ŠJ | 65.16 € | s DPH | | | | GASTROLUX s.r.o. | Bytčická 72, 010 01 Žilina | 36413186 | Mária Giertlová | riaditeľka | 15. máj. 2017 |
75/17 | | 0 Mb | Faktúra | služby z BOZP a OPP za 03 - 04/2017 | 128.00 € | s DPH | | 13/2009 | | Ján Pupík P+S | Predmier 348, 023 54 Turzovka | 22605045 | Mária Giertlová | riaditeľka | 15. máj. 2017 |
71/17 | | 0 Mb | Faktúra | dodávka tepla pre UK a ohrev TUV za 04/2017 | 2147.11 € | s DPH | | 0021206 | | Energetika Turzovka s.r.o. | Stred 409, 023 54 Turzovka | 31619436 | Mária Giertlová | riaditeľka | 11. máj. 2017 |