ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
Faktúra 139/2015 | pdf | 635.25 Kb | Faktúra | Stravné lístky | 537.60 € | s DPH | 02. okt. 2015 | | | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | | | 15. okt. 2015 |
Faktúra 140/2015 | pdf | 632.39 Kb | Faktúra | Teplo 10/2015 | 1471.00 € | s DPH | 06. okt. 2015 | | | Energetika Turzovka, s. r. o. | Stred 409, 023 54 Turzovka | 31619436 | | | 15. okt. 2015 |
Faktúra 141/2015 | pdf | 725.02 Kb | Faktúra | Telefón | 50.18 € | s DPH | 06. okt. 2015 | | | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | | | 15. okt. 2015 |
Faktúra 142/2015 | pdf | 506.63 Kb | Faktúra | LITERÁRNA KAVIAREŇ - občerstvenie | 21.60 € | s DPH | 14. okt. 2015 | | Objednávka č. 44/2015 | Mária Mlkviková | Nižná Korňa 502, 023 21 KORŇA | 40463290 | | | 15. okt. 2015 |
Zmluva č. 19/2015 | pdf | 571.38 Kb | Zmluva | LITERÁRNA KAVIAREŇ - honorár | 120.00 € | s DPH | 30. sep. 2015 | | | Jozef Šimonovič | Ružová dolina 16, 831 07 BRATISLAVA | | | | 15. okt. 2015 |
Zmluva č. 20/2015 | pdf | 569.88 Kb | Zmluva | LITERÁRNA KAVIAREŇ - honorár | 80.00 € | s DPH | 30. sep. 2015 | | | Hilda Michaliková | Bulíkova 15, 851 04 BRATISLAVA | | | | 15. okt. 2015 |
Objednávka č. 44/2015 | pdf | 461.26 Kb | Objednávka | LITERÁRNA KAVIAREŇ - občerstvenie | 21.60 € | s DPH | 14. okt. 2015 | | | Mária Mlkviková | Nižná Korňa 502, 023 21 KORŇA | 40463290 | | | 15. okt. 2015 |
Zmluva | pdf | 1.62 Mb | Zmluva | Divadelné predstavenie - Šialené nožničky | | | 01. okt. 2015 | | | DYNAMIKA, s. r. o. | Trnavské mýto 1, 831 03 Bratislava | 46409424 | | | 01. okt. 2015 |
Faktúra 130/2015 | pdf | 818.61 Kb | Faktúra | Turzovské leto 2015 - Červený kríž | 420.00 € | s DPH | 07. sep. 2015 | | Objednávka č. 11/2015 | Slovenský Červený kríž | Pribinova 3, 022 01 ČADCA | 416053 | | | 16. sep. 2015 |
Faktúra 131/2015 | pdf | 645.38 Kb | Faktúra | Teplo 08/2015 | 1256.46 € | s DPH | 07. sep. 2015 | | | Energetika Turzovka, s. r. o. | Stred 409, 023 54 Turzovka | 31619436 | | | 16. sep. 2015 |
Faktúra 132/2015 | pdf | 725.97 Kb | Faktúra | Telefón | 47.89 € | s DPH | 07. sep. 2015 | | | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | | | 16. sep. 2015 |
Faktúra 133/2015 | pdf | 526.04 Kb | Faktúra | Požičovné za film | 39.60 € | s DPH | 07. sep. 2015 | | | Ita agentúra, s.r.o. | Priemyselná 1, 821 09 Bratislava 2 | 31345506 | | | 16. sep. 2015 |
Faktúra 134/2015 | pdf | 629.43 Kb | Faktúra | Rock Beskyd Fest 2015 - technické zabezpečenie | 688.00 € | s DPH | 16. sep. 2015 | | Objednávka č. 31/2015 | Mestský podnik služieb | Predmier 22, 023 54 Turzovka | | | | 16. sep. 2015 |
Faktúra 135/2015 | pdf | 624.32 Kb | Faktúra | Turzovské leto 2015 - technické zabezpečenie | 750.00 € | s DPH | 16. sep. 2015 | | Objednávka č. 43/2015 | Mestský podnik služieb | Predmier 22, 023 54 Turzovka | 36139297 | | | 16. sep. 2015 |
Faktúra 136/2015 | pdf | 625.48 Kb | Faktúra | Turzovka mesto rekordov - ubytovanie | 49.59 € | s DPH | 16. sep. 2015 | | | Peter Mravec - TEMPO | Rudolfa Jašíka 75, 023 54 Turzovka | 3002247702 | | | 16. sep. 2015 |
Faktúra 137/2015 | pdf | 4.94 Mb | Faktúra | Mobily | 43.60 € | s DPH | 16. sep. 2015 | | | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | | | 16. sep. 2015 |
Faktúra 138/2015 | pdf | 1.22 Mb | Faktúra | Hygienický materiál | 339.22 € | s DPH | 16. sep. 2015 | | | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec | 35840790 | | | 16. sep. 2015 |
Objednávka č. 31/2015 | pdf | 459.28 Kb | Objednávka | Rock Beskyd Fest 2015 - technické zabezpečenie | 688.00 € | s DPH | 30. jún. 2015 | | | Mestský podnik služieb | Predmier 22, 023 54 Turzovka | 36139297 | | | 11. sep. 2015 |
Objednávka č. 32/2015 | pdf | 460.23 Kb | Objednávka | Turzovské leto 2015 - ozvučenie | 1000.00 € | s DPH | 30. jún. 2015 | | | Ivan Gajdičiar - IVO AGENCY | Stred 487, 023 54 Turzovka | 41586841 | | | 11. sep. 2015 |
Objednávka č. 33/2015 | pdf | 509.09 Kb | Objednávka | Drotária 2015 - elektroinštalačné práce | 640.00 € | s DPH | 30. júl. 2015 | | | Pavol Polka PAPOL | Klokočov 1102, 023 22 Klokočov | 17935008 | | | 11. sep. 2015 |