ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
DF 2017053 | | 0 Mb | Faktúra | Stavebný materiál | 14.41 € | s DPH | 23. mar. 2017 | | | Stavospol, spol. s r. o. | Jašíkova 101, 023 54 Turzovka | 30223849 | | | 24. mar. 2017 |
Objednávka 1700011 | | 0 Mb | Objednávka | Ošetrenie a výrub stromov | 2140.00 € | s DPH | 22. mar. 2017 | | | KUBO SK, s. r. o. | SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica | 46709568 | | | 23. mar. 2017 |
DF 2017050 | | 0 Mb | Faktúra | PHM - benzín, nafta | 552.28 € | s DPH | 20. mar. 2017 | | | Slovnaft, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | | | 20. mar. 2017 |
DF 2017051 | | 0 Mb | Faktúra | Kalibrácia prietokomera Forterra | 160.98 € | s DPH | 20. mar. 2017 | | | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D | Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom | 14255791 | | | 20. mar. 2017 |
DF 2017049 | | 0 Mb | Faktúra | Studená asfaltová zmes | 120.00 € | s DPH | 15. mar. 2017 | | | BIGUMA SLOVAKIA, s. r. o. | Školská 701, 908 01 Kúty | 45562911 | | | 15. mar. 2017 |
DF 2017041 | | 0 Mb | Faktúra | Stravné lístky | 1011.14 € | s DPH | 08. mar. 2017 | | | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | | | 13. mar. 2017 |
DF 2017042 | | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 62.64 € | s DPH | 09. mar. 2017 | | | Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | | | 13. mar. 2017 |
DF 2017043 | | 0 Mb | Faktúra | Vyúčt. faktúra dod.elektriny byty 02/17 | 145.56 € | s DPH | 10. mar. 2017 | | | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | | | 13. mar. 2017 |
DF 2017044 | | 0 Mb | Faktúra | Vyúčt. faktúra dod.elektriny budova 02/17 | 32.47 € | s DPH | 10. mar. 2017 | | | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | | | 13. mar. 2017 |
DF 2017045 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektiny bunky 02/17 | 28.92 € | s DPH | 10. mar. 2017 | | | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | | | 13. mar. 2017 |
DF 2017046 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektiny byty MPS 03/17 | 164.11 € | s DPH | 10. mar. 2017 | | | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | | | 13. mar. 2017 |
DF 2017047 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka elektiny budova 03/17 | 61.98 € | s DPH | 10. mar. 2017 | | | MAGNA ENERGIA, a. s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | | | 13. mar. 2017 |
DF 2017048 | | 0 Mb | Faktúra | Triedenie separovanej zložky KO | 2484.00 € | s DPH | 10. mar. 2017 | | | ZDRUŽENIE TKO SEMETEŠ, n. o. | Semeteš 439, 023 54 Turzovka | 36137952 | | | 13. mar. 2017 |
DF 2017040 | | 0 Mb | Faktúra | Telefónne poplatky | 37.51 € | s DPH | 07. mar. 2017 | | | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | | | 07. mar. 2017 |
DF 2017037 | | 0 Mb | Faktúra | Dodávka zemného plynu 03/17 | 1092.00 € | s DPH | 02. mar. 2017 | | | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | | | 06. mar. 2017 |
DF 2017038 | | 0 Mb | Faktúra | Stavebný materiál | 14.83 € | s DPH | 02. mar. 2017 | | | Stavospol, spol. s r. o. | Jašíkova 101, 023 54 Turzovka | 30223849 | | | 06. mar. 2017 |
DF 2017039 | | 0 Mb | Faktúra | PHM - benzín, nafta | 807.49 € | s DPH | 06. mar. 2017 | | | Slovnaft, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | | | 06. mar. 2017 |
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej.pdf | pdf | 3.93 Mb | Zmluva | Zmena technických paramterov ističa | | | 07. feb. 2017 | | | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. | Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | 36442151 | | | 01. mar. 2017 |
DF 2017036 | | 0 Mb | Faktúra | Tekuté mydlá | 26.76 € | s DPH | 27. feb. 2017 | | | KAMIKO-HYGIENE, s. r. o. | Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica | 45965340 | | | 28. feb. 2017 |
DF 2017035 | | 0 Mb | Faktúra | Korwin | 33.00 € | s DPH | 24. feb. 2017 | | | Mesto Turzovka | Jašíkova 178, 023 54 Turzovka | 00314331 | | | 27. feb. 2017 |