ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
DF2012006 | pdf | 1.14 Mb | Faktúra | Gumené brity na snehové radlice | 448.62 € | s DPH | 10. jan. 2012 | | 14/2012 | KOBIT-SK,s.r.o. | M.R.Štefánika 2970/48,026 01 DOLNÝ KUBÍN | 31641440 | | | 20. jan. 2012 |
DF2012007 | pdf | 2.29 Mb | Faktúra | Elektrina-Bunky nižší štandard | 177.00 € | s DPH | | | | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | | | 20. jan. 2012 |
DF2012002 | pdf | 4.95 Mb | Faktúra | Mesačné telefónne poplatky | 84.92 € | s DPH | | | | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | | | 17. jan. 2012 |
Objednávka 012012 | pdf | 323.88 Kb | Objednávka | Čistenie chodníkov v meste Turzovka | | | 10. jan. 2012 | | | Stavospol s.r.o. | Jašíkova 101,023 54 Turzovka | | Rudolf Šobich | riaditeľ podniku | 17. jan. 2012 |
Objednávka 022012 | pdf | 376.49 Kb | Objednávka | Gumené brity na snehové radlice | 448.62 € | s DPH | 10. jan. 2012 | | | KOBIT-SK,s.r.o. | M.R.Štefánika 2970/48,026 01 DOLNÝ KUBÍN | | | | 17. jan. 2012 |
DF2012001 | pdf | 1.44 Mb | Faktúra | Opakovaná dodávka zemného plynu | 1234.00 € | s DPH | | | | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26 | 35815256 | | | 05. jan. 2012 |
Faktúra 2011242 | pdf | 644.05 Kb | Faktúra | | 1268.76 € | | | | | Tomlux, s.r.o.,Nové Zámky | | 36541443 | | | 22. dec. 2011 |
Faktúra 2011243 | pdf | 1.3 Mb | Faktúra | | 3645.36 € | | | | | Tomlux, s.r.o.,Nové Zámky | | 36541443 | | | 22. dec. 2011 |
Faktúra 2011223 | pdf | 1.5 Mb | Faktúra | | 4153.00 € | | | | | S & M Smažák a Malík,Korňa | | 32256884 | | | 08. dec. 2011 |
Objednávka 062011 | pdf | 1.41 Mb | Objednávka | | 3638.26 € | | | | | TOMLUX, s.r.o.,Nové Zámky | | 36541443 | | | 08. dec. 2011 |
Objednávka 072011 | pdf | 625.88 Kb | Objednávka | | 1268.76 € | | | | | TOMLUX, s.r.o.,Nové Zámky | | 36541443 | | | 08. dec. 2011 |
Faktúra 2011217 | pdf | 1.16 Mb | Faktúra | | 2394.00 € | | | | | SAKSON - BETÓN, s.r.o., Staškov | | 44554451 | | | 25. nov. 2011 |
Kúpna zmluva 02/2011-posypový materiál-kamenivo | pdf | 1.9 Mb | Zmluva | | 4154.80 € | | | | | S&M Smažák a Malík, Korňa | | 32256884 | | | 11. nov. 2011 |
Objednávka 052011 | pdf | 355.23 Kb | Objednávka | | 4154.80 € | | | | | S&M Smažák a Malík, Korňa | | 32256884 | | | 11. nov. 2011 |
Faktúra 2011191 | pdf | 592.91 Kb | Faktúra | | 2280.00 € | | | | | Obtulowicz s.r.o,Nižná | | 31589626 | | | 24. okt. 2011 |
Faktúra 2011192 | pdf | 823.94 Kb | Faktúra | | 9745.54 € | | | | | LAPERR,spol. s r.o.,Liptovský Mikuláš | | 31572316 | | | 24. okt. 2011 |
Kúpna zmluva č. 01/2011 - snehová radlica | pdf | 1.27 Mb | Zmluva | | 2280.00 € | | | | | Obtulowicz s.r.o., Nižná | | 31589626 | | | 21. okt. 2011 |
Objednávka 042011 | pdf | 278.79 Kb | Objednávka | | 2280.00 € | | | | | Obtulowicz s.r.o., Nižná | | 31589626 | | | 21. okt. 2011 |
Kúpna zmluva č. 201115 - priemyselná posypová soľ | pdf | 2.43 Mb | Zmluva | | 9840.00 € | | | | | LAPERR, spol. s r.o. | | 31572316 | | | 13. okt. 2011 |
Objednávka 032011 | pdf | 387.54 Kb | Objednávka | | 9840.00 € | | | | | LAPERR, spol. s r.o. | | 31572316 | | | 13. okt. 2011 |