ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
Faktúra 2011028 | pdf | 669.24 Kb | Faktúra | | 67.07 € | | | | | Tomlux, s.r.o. | | 36541443 | | | 03. mar. 2011 |
Faktúra 2011029 | pdf | 1.61 Mb | Faktúra | | 880.00 € | | | | | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | | 35815256 | | | 03. mar. 2011 |
Faktúra 2011030 | pdf | 822.62 Kb | Faktúra | | 63.48 € | | | | | STAVOSPOL, spol. s r.o. | | 30223849 | | | 03. mar. 2011 |
Faktúra 2011025 | pdf | 1.75 Mb | Faktúra | | 17.00 € | | | | | Mesto Turzovka | | 00314331 | | | 28. feb. 2011 |
Faktúra 2011024 | pdf | 1.15 Mb | Faktúra | | 210.34 € | | | | | Slovnaft, a.s. | | 31322832 | | | 24. feb. 2011 |
Faktúra 2011023 | pdf | 618.03 Kb | Faktúra | | 70.77 € | | | | | Tempest, a.s. | | 31326650 | | | 18. feb. 2011 |
Faktúra 2011022 | pdf | 2.66 Mb | Faktúra | | 131.78 € | | | | | ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. | | 31619436 | | | 17. feb. 2011 |
Faktúra 2011026 | pdf | 995.57 Kb | Faktúra | | 85.00 € | | | | | Komunal Energy, a.s. | | | | | 17. feb. 2011 |
Faktúra 2011027 | pdf | 983.68 Kb | Faktúra | | 230.00 € | | | | | Komunal Energy, a.s. | | 43849733 | | | 17. feb. 2011 |
Faktúra 2011021 | pdf | 824 Kb | Faktúra | | 190.00 € | | | | | REKOB, Ing. Juraj Čimbora | | 33680744 | | | 16. feb. 2011 |
FAktúra 2011020 | pdf | 906.6 Kb | Faktúra | | 161.00 € | | | | | Stredoslovenská energetika, a.s. | | 36403008 | | | 15. feb. 2011 |
Faktúra 2011019 | pdf | 704.61 Kb | Faktúra | | 22.27 € | | | | | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | | 36672297 | | | 14. feb. 2011 |
Faktúra 2011018 | pdf | 780.48 Kb | Faktúra | | 562.60 € | | | | | VAŠA Slovensko, s.r.o. | | 35683813 | | | 11. feb. 2011 |
Faktúra 2011015 | pdf | 713.48 Kb | Faktúra | | 126.00 € | | | | | Ján Belan - BVM alarm systém | | 14217554 | | | 09. feb. 2011 |
Faktúra 2011016 | pdf | 907.96 Kb | Faktúra | | 53.57 € | | | | | Slovak Telekom, a.s. | | 35763469 | | | 09. feb. 2011 |
Faktúra 2011017 | pdf | 1.67 Mb | Faktúra | | 844.26 € | | | | | Slovnaft, a.s. | | 31322832 | | | 09. feb. 2011 |
Faktúra 2011014 | pdf | 778.91 Kb | Faktúra | | 116.42 € | | | | | STAVOSPOL, spol. s r.o. | | 30223849 | | | 08. feb. 2011 |
Faktúra 2011009 | pdf | 630.39 Kb | Faktúra | | 124.50 € | | | | | Obec Staškov | | 00314293 | | | 07. feb. 2011 |
Faktúra 2011010 | pdf | 621.79 Kb | Faktúra | | 124.50 € | | | | | Obec Staškov | | 00314293 | | | 07. feb. 2011 |
Faktúra 2011011 | pdf | 7.13 Mb | Faktúra | | 85.80 € | | | | | Orange Slovensko, a.s. | | 35697270 | | | 07. feb. 2011 |